PROJETO DE LEI: 0031/1999

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Autor: MARCIO TRINDADE CORREA
Data: 13/10/1999
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Ementa

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE CABO FRIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2000.

Justificativa

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 1

___________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 0031/1999 EM 13 DE OUTUBRO DE 1999

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA

O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2000.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E :

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ART.1º ESTA LEI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO

DE CABO FRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2000,

COMPREENDENDO:

I O ORÇAMENTO FISCAL REFERENTE AOS PODERES DO

MUNICÍPIO, SEUS FUNDOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE

FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER

PÚBLICO MUNICIPAL;

II O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, ABRANGENDO TODAS

AS ENTIDADES E ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS, DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS

FUNDOS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO

PODER PÚBLICO.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

ART.2º FICAM ESTIMADAS AS RECEITAS E FIXADAS AS DESPESAS, COMO

SEGUE:

I NO ORÇAMENTO GERAL: R$

A RECEITA TOTAL: 75.240.000,00

B DESPESA TOTAL: 75.240.000,00

II NO ORÇAMENTO FISCAL: R$

A RECEITA: 64.340.000,00

B DESPESA: 64.340.000,00

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 2

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III NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL: R$

A RECEITA: 10.900.000,00

B DESPESA: 10.900.000,00

IV NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (IBASCAF):

A RECEITA: 4.515.000,00

B DESPESA 4.515.000,00

ART.3º AS RECEITAS SÃO ESTIMADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA,

SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.

ART.4º A RECEITA TOTAL SERÁ REALIZADA MEDIANTE A ARRECADAÇÃO

DE TRIBUTOS, RENDAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE

CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, COM O

SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

________________________________________________

|1. RECEITA DO TESOURO | R$ |

|___________________________|__________________|

|1.1.RECEITAS CORRENTES | 74.890.000,00 |

|___________________________|__________________|

|RECEITA TRIBUTÁRIA | 16.205.000,00 |

|___________________________|__________________|

|RECEITA PATRIMONIAL | 2.030.000,00 |

|___________________________|__________________|

|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.490.000,00 |

|___________________________|__________________|

|OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.165.000,00 |

|___________________________|__________________|

|___________________________|__________________|

|1.2.RECEITAS DE CAPITAL | 350.000,00 |

|___________________________|__________________|

|OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 120.000,00 |

|___________________________|__________________|

|ALIENAÇÕES DE BENS | 30.000,00 |

|___________________________|__________________|

|OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 |

|___________________________|__________________|

______________________________________________

|2.RECEITAS DE OUTRAS FONTES| R$ |

|INCLUSIVE FUNDOS: | |

|___________________________|__________________|

|2.1.RECEITAS CORRENTES | 12.500.000,00 |

|___________________________|__________________|

|RECEITAS DE CAPITAL | ............ |

|___________________________|__________________|

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 3

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______________________________________________

|3. RECEITA GLOBAL |R$ 75.240.000,00 |

| ORÇAMENTÁRIA |(SETENTA E CINCO |

| |MILHÕES E DUZEN- |

| |TOS E QUARENTA |

| |MIL REAIS |

|___________________________|__________________|

ART.5º A DESPESA TOTAL FIXADA À CONTA DE RECURSOS PREVISTOS

NESTE CAPÍTULO, APRESENTA O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

_________________________________________________

|1. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | TOTAL |

|____________________________|____________________|

|1.1 DESPESAS CORRENTES | 63.486.000,00 |

|____________________________|____________________|

|DESPESAS DE CUSTEIO | 60.426.000,00 |

|____________________________|____________________|

|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.060.000,00 |

|____________________________|____________________|

|____________________________|____________________|

|1.2 DESPESAS DE CAPITAL | 11.754.000,00 |

|____________________________|____________________|

|INVESTIMENTOS | 11.749.000,00 |

|____________________________|____________________|

|INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 |

|____________________________|____________________|

|____________________________|____________________|

| TOTAL | 75.240.000,00 |

|____________________________|____________________|

_________________________________________________

|2. DESPESA GLOBAL | |

| ORÇAMENTÁRIA | 75.240.000,00 |

|____________________________|____________________|

ART.6º A DESPESA FIXADA À CONTA DE RESURSOS PREVISTOS NESTE

CAPÍTULO, APRESENTA, POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS, O SEGUINTES

DESDOBRAMENTO:

A- DESPESA POR FUNÇÕES R$

01- LEGISLATIVA 2.935.000,00

02- JUDICIÁRIA 2.000.000,00

03- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 17.375,000,00

04- AGRICULTURA 120.000,00

08- EDUCAÇÃO E CULTURA 16.352.000,00

10- HABITAÇÃO E URBANISMO 6.185.000,00

11- INDÚSTRIA,COM. E SERVIÇOS 1.615.000,00

13- SAÚDE E SANEAMENTO 10.900.000,00

14- TRABALHO 15.909.000,00

15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 549.000,00

16- TRANSPORTE 1.300.000,00

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

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B- DESPESA POR ÓRGÃOS R$

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL 2.935.000,00

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO 280.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.360.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DAS AÇÕES

COM A INICIATIVA PRIVADA 45.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES

COMUNITÁRIAS E PROMOÇÃO SOCIAL 500.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E DESENVOLVIMENTO URBANO 5.200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO 17.409.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 560.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.615.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

E ABASTECIMENTO 120.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15.867.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS 13.118.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.900.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO UNIVERSITÁRIO 127.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA,

AQUACULTURA E MEIO AMBIENTE 230.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE 179.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRBALHO

E HABITAÇÃO 330.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 230.000,00

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

E LAZER 205.000,00

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, ENSINO E

TECNOLOGIA DA REGIÃO DOS LAGOS

FCET 30.000,00

ART.7º A RECEITA TOTAL DA AUTARQUIA INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO,

SERÁ REALIZADA MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE

CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, É

ESPECIFICADA NA FORMA SEGUINTE:

IBASCAF

________________________________________________

|1. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | R$ |

|______________________________|_________________|

| | |

|1.1 RECEITAS CORRENTES | 4.343.200,00 |

|______________________________|_________________|

|RECEITA TRIBUTÁRIA | 15.000,00 |

|______________________________|_________________|

|RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.277.000,00 |

|______________________________|_________________|

|RECEITA PATRIMONIAL | 32.200,00 |

|______________________________|_________________|

|OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.000,00 |

|______________________________|_________________|

|______________________________|_________________|

|1.2 RECEITAS DE CAPITAL | 171.800,00 |

|______________________________|_________________|

|OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.600,00 |

|______________________________|_________________|

|AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 133.200,00 |

|______________________________|_________________|

|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.400,00 |

|______________________________|_________________|

|OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 31.600,00 |

|______________________________|_________________|

|______________________________|_________________|

| TOTAL | 4.515.000,00 |

|______________________________|_________________|

ART.8º A DESPESA TOTAL FIXADA À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS,

APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

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IBASCAF

________________________________________________

|2. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | R$ |

|_______________________________|________________|

|2.1 DESPESAS CORRENTES | 4.199.000,00 |

|_______________________________|________________|

|DESPESAS DE CUSTEIO | 1.565.000,00 |

|_______________________________|________________|

|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.634.000,00 |

|________________________________________________|

| | |

|2.2 DESPESAS DE CAPITAL | 316.000,00 |

|_______________________________|________________|

|INVESTIMENTOS | 205.000,00 |

|_______________________________|________________|

|INVERSÕES FINANCEIRAS | 110.000,00 |

|_______________________________|________________|

|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000,00 |

|_______________________________|________________|

|_______________________________|________________|

| TOTAL | 4.515.000,00 |

|_______________________________|________________|

PARÁGRAFO ÚNICO OS MONTANTES REFERENTES À RECEITA E À

DESPESA NO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

AUTÁRQUICA INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DE CABO

FRIO - IBASCAF, NÃO ESTÃO INCLUÍDOS

NA SOMA TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL DO

MUNICÍPIO.

SEÇÃO II

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

ART.9º A DESPESA TOTAL ESTÁ FIXADA A PREÇOS DE AGOSTO DE

1999.

PARÁGRAFO ÚNICO POR ATO DO PODER EXECUTIVO, ATÉ 30 DE

DEZEMBRO DE 1999, DEVERÁ SER

DIVULGADO O QUADRO DE DETALHAMENTO

DAS DESPESAS (QDD), EM CONFORMIDADE

COM O DISPOSTO NESTA LEI

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

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SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

ART.10 FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS

SUPLEMENTARES, MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE

PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, COM A

FINALIDADE DE ATENDER INSUFICIÊNCIAS NAS DOTAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS, ATÉ O LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO)

DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, CRIANDO SE

NECESSÁRIO, NATUREZAS DE DESPESAS DENTRO DAS UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS.

ART.11 APLICAM-SE OS MESMOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO

ANTERIOR AOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS RELATIVOS À

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL, E AOS FUNDOS

MUNICIPAIS CRIADOS NA FORMA DA LEI.

ART.12 FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO, EM DECORRÊNCIA DA

PREVISÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, A ABRIR CRÉDITOS

SUPLEMENTARES ÀS DOTAÇÕES PREVISTAS NESTA LEI.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ART.13 FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A REALIZAR OPERAÇÕES

DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA, MEDIANTE

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR

CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI, OBSERVADA

A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

ART.14 FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A TOMAR AS MEDIDAS

NECESSÁRIAS PARA, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL OU NA COMPETÊNCIA LEGAL OU REGIMENTAL DE

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DE ENTIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, ADAPTAR O ORÇAMENTO APROVADO

POR ESTA LEI À MODIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA,

INCLUSIVE CRIANDO UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, PROGRAMAS DE

TRABALHO E ELEMENTO DE DESPESA, NECESSÁRIOS À

REDISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE DOTAÇÕES, OBSERVADO O

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO.

ART.15 FICA, AINDA, O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ADAPTAR O

ORÇAMENTO APROVADO POR ESTA LEI, NA FORMA PRESCRITA NO

ARTIGO ANTERIOR, EM VIRTUDE DE ALIENAÇÃO DE

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA, INCLUSIVE CONTROLE ACIONÁRIO,

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DA TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO, DA

LIQUIDAÇÃO OU EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM ALIENAÇÃO

DOS ATIVOS, NA FORMA DA LEI.

ART.16 AS DOTAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INCLUSIVE AS

REFERENTES A SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SERÃO MOVIMENTADOS PELO SETOR

COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ART.17 OS FUNDOS ESPECIAIS, POR NÃO POSSUÍREM PERSONALIDADE

JURÍDICA PRÓPRIA E INTEGRAREM A ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL, SUBMETER-SE-ÃO À ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE

E AO CONTROLE INTERNO EXERCIDO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES

DO PODER EXECUTIVO.

ART.18 OS DUODÉCIMOS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À

CÂMARA MUNICIPAL SERÃO REPASSADOS ATÉ O DIA 20 DO MÊS

VINCENDO.

ART.19 FICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO URBANO RESPONSÁVEL PELA DETERMINAÇÃO DO

PERCENTUAL MENSAL DE AUTORIZAÇÃO DO EMPENHAMENTO DE

DESPESAS DO ORÇAMENTO, EM COMPATIBILIDADE COM O

COMPORTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL.

ART.20 ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO,

PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE

2000.

ART.21 REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, 13 DE OUTUBRO DE 1999.

MÁRCIO TRINDADE CORRÊA

PRESIDENTE

SILAS RODRIGUES BENTO

VICE-PRESIDENTE

EDUARDO CORRÊA KITA

1º SECRETÁRIO

BRAZ BENEDITO ARCANJO FILHO

2º SECRETÁRIO

J U S T I F I C A T I V A

MENSAGEM Nº 12/1999.

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CABO FRIO, 27 DE SETEMBRO DE 1999.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES,

TENHO A HONRA DE SUBMETER À INDISPENSÁVEL

APRECIAÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA, O INCLUSO PROJETO DE LEI QUE

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA O

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2000, E ESTIMA A RECEITA E FIXA A

DESPESA NA ORDEM DE R$ 75.240.000,00 (DETENTA E CINCO MILHÕES,

DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS).

A VERTENTE PROPOSIÇÃO, ABRANGENDO A PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL, CUIDA DE

DIMENSIONAR ADEQUADAMENTE AS RECEITAS E AS DESPESAS QUE

CONSTITUEM AS PARTES INTEGRANTES DA LEI DO ORÇAMENTO, REFERENTES

AOS PODERES DO MUNICÍPI, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS FUNDOS ESPECIAIS, E

AINDA AS SUAS FUNDAÇÕES, PARA ATENDER ÀS MÚLTIPLAS ATIVIDADES DA

MUNICIPALIDADE, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE SAÚDE E SANEAMENTO,

URBANIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E TURISMO.

A DESPESA, EM PERFEITO EQUILÍBRIO COM A RECEITA

PREVISTA, É ESTABELECIDA EM MONTANTE CONSENTÂNEO COM A

REALIDADE, TRADUZINDO NÃO SOMENTE O QUE ESTÁ PRECEITUADO NA LEI

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, COMO TAMBÉM O DESEMPENHO DOS

DIVERSOS SETORES DA ATUAL CONJUNTURA ECONÔMICA DO PAÍS, E SEUS

REFLEXOS DIRETOS E INDIRETOS SOBRE A ECONOMIA E AS RENDAS DO

MUNICÍPIO.

COMO TEM SIDO SEMPRE A MARCA DESTE GOVERNO, ESTÃO

SENDO ESPECIALMENTE FOCALIZADAS AS ATIVIDADES DE SAÚDE,

EDUCAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA AS

QUAIS SÃO DIRECIONADOS OS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PÚBLICOS, SEM

ENTRETANTO SEREM RELEGADOS A PLANOS SECUNDÁRIOS AS DEMAIS

ATRIBUIÇÕES E ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL.

A PAR DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E FUNÇÕES

BÁSICAS, COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO, É

MISTER DESTACAR OS PERMANENTES ESFORÇOS DO MEU GOVERNO EM DOTAR

O MUNICÍPIO DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE

PRONTA REALIZAÇÃO, SENDO DE DESTACAR A LIMPEZA URBANA EXECUTADA

EM TEMPO INTEGRAL, O QUE SE CONSTITUI, ALÉM DE FATOR DE GARANTIA

DA SALUBRIDADE PÚBLICA, TAMBÉM NA VALORIZAÇÃO DAS BELEZAS

NATURAIS COMO ELEMENTO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A ATRAÇÃO

TURÍSTICA, ESTA CADA VEZ MAIS A FORÇA-MOTRIZ DO DESENVOLVIMENTO

LOCAL.

O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, SEMPRE

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POSITIVO NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS, É RESULTADO DE UMA

POLÍTICA FISCAL EQUILIBRADA QUE REFLETE O CONVENCIMENTO DO

CONTRIBUINTE DE QUE AS RECEITAS PÚBLICAS VÊM SENDO CORRETA E

CONVENIENTEMENTE APLICADAS NO EXCLUSIVO INTERESSE DA

COLETIVIDADE.

ESTAS, SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES, SÃO

AS LINHAS QUE ORIENTAM E CONSUBSTANCIAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2000, QUE ORA ME APRAZ SUBMETER

AO ELEVADO CRIVO DOS VALOROSOS EDIS COM ASSENTO NESSA CASA.

VALHO-ME DA OPORTUNIDADE PARA RENOVAR A VOSSAS

EXCELÊNCIAS, MINHAS AFIRMAÇÕES DE ADMIRAÇÃO E APREÇO.

ALAIR FRANCISCO CORRÊA

PREFEITO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

VEREADOR MÁRCIO TRINDADE CORRÊA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

CABO FRIO-RJ.

(S18HREF. A 31/01/2005______________________________________________________________________________________________________________ (S10H

Arquivos


Informações dos trâmites da matéria
Data Fase Vinculação Situação Observação
13/10/1999 09:00:00 APRESENTAÇÃO  TRAMITAÇÃO  Histórico: APRES. DO PROJ./NUMERAçAO - Complemento: PLE:0031-99 - Observação: - Comissão: 
19/10/1999 09:00:02 ENVIADO À COMISSÃO 
COMISSÃO: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENVIADO  Histórico: Encaminhado a Comissao - Complemento: - Observação: - Comissão: CCJCCJ 
07/12/1999 09:00:10 ENVIADO À COMISSÃO 
COMISSÃO: COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ALIENAÇÃO
ENVIADO  Histórico: Encaminhado a Comissao - Complemento: - Observação: - Comissão: CFOACFOA 
21/12/1999 09:00:12 ENVIADO AO PREFEITO  TRAMITAÇÃO  Histórico: Encaminhado ao Prefeito - Complemento: OFP 1541999 - Observação: - Comissão: 
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